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    第十一章 練習(xí)題

    卷面總分:100分     試卷年份:    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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    試題序號

    監(jiān)盤庫存現(xiàn)金是注冊會計師證實被審計單位資產(chǎn)負(fù)債表所列現(xiàn)金是否存在的一項重要程序,被審計單位必須參加盤點的人員是()

    • A、會計主管人員和內(nèi)部審計人員
    • B、出納員和會計主管人員
    • C、現(xiàn)金出納員和銀行出納員
    • D、出納員和內(nèi)部審計人員
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    如果審計人員已從被審計單位的某開戶銀行獲取了銀行對賬單和所有已付支票清單,則該審計人員()

    • A、無須再向該銀行函證
    • B、可根據(jù)需要,確定是否向該銀行函證
    • C、仍需向該銀行函證
    • D、根據(jù)審計業(yè)務(wù)約定書的要求,確定是否向該銀行函證

    案例分析題大興公司是一個中小型貿(mào)易公司.在一次審計中發(fā)現(xiàn)出納員李紅似乎有以下舞弊行為:從公司收發(fā)室截取顧客陳宏給公司分期付款的3600元支票,存人了由她負(fù)責(zé)的公司零用金銀行存款戶中。然后,她在該存款戶中以支付勞務(wù)費為由開了一張以自己為收款人的3600元支票,簽名后從銀行中兌取了現(xiàn)金。在與客戶對賬時,李紅將“應(yīng)收賬款--陳宏”賬戶余額扣減3600元后作為對賬金額發(fā)給陳宏對賬單,表示3600元已經(jīng)收到。12天后,李紅編制了一筆會計分錄,借記“銀行存款”3600元、貸記“應(yīng)收賬款陳宏”3600元。將“應(yīng)收賬款——陳宏”賬戶調(diào)整到正確余額,但銀行存款賬面余額卻比銀行對賬單高列了3600元。月底,在編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表時,李紅在調(diào)節(jié)表上虛列了兩筆未達賬項,將銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)平。[要求]根據(jù)上述情況分析大興公司內(nèi)部控制制度中存在的重要缺陷,并進一步提出改進的建議。

    丁公司某銀行賬戶的銀行對賬單余額為1585000元,在檢查該賬戶銀行存款余額調(diào)節(jié)表時,D注冊會計師注意到以下事項:在途存款100000元;未提現(xiàn)金支票50000元;未人賬的銀行存款利息收入35000元;未入賬的銀行代扣水電費25000元。假定不考慮其他因素D注冊會計師審計后確認(rèn)的該銀行存款賬戶余額應(yīng)是()

    • A、1535000元

    • B、1575000元

    • C、1595000元

    • D、1635000元

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